lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050012
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 10.416,00
Fornecedor: ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA
CPF do fornecedor: ***.019.053-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMILIA. CONFORME CR 05.001/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, 2022021601. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2023 2020238855 2023 1.302,00
29/06/2023 2020239007 2023 1.302,00
31/07/2023 2020239123 2023 1.302,00
31/08/2023 2020239344 2023 1.320,00
02/10/2023 2020239484 2023 1.320,00
30/10/2023 2020239585 2023 1.320,00
Quantidade: 6 Valor total: 7.866,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/06/2023 06060049 2023 1.302,00
05/07/2023 05070072 2023 1.302,00
08/08/2023 08080027 2023 1.302,00
08/09/2023 08090132 2023 1.320,00
10/10/2023 10100023 2023 1.320,00
10/11/2023 10110117 2023 1.320,00
08/12/2023 08120120 2023 1.320,00
Quantidade: 7 Valor total: 9.186,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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